公司销售商品后已收到客户支付的货款,并向客户开具了增值税专用发票,请问应如何编制会计分录?
会计小助手
收到货款并开具发票时,需根据业务实质进行账务处理。通常分为以下两种情况:
**一、销售业务已完成(确认收入)**
1. 收到货款时:
借:银行存款/应收账款(如原已挂账)
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
2. 若开具发票时点与收款、确认收入一致,以上分录已涵盖开票环节。若先开票后收款,则开票时确认销项税,借记应收账款,贷记应交税费。
**二、预收货款(未满足收入确认条件)**
1. 收到款项时:
借:银行存款
贷:预收账款/合同负债
2. 开具发票时(增值税纳税义务发生):
借:预收账款/合同负债(部分或全部)
贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
注:此时不确认收入,待履行履约义务后再结转收入。
**要点提示:**
- 会计处理核心依据是《企业会计准则》收入确认原则(控制权转移),而非仅凭收款或开票。
- 增值税上,开具发票通常产生纳税义务,需计提销项税。
- 建议使用“合同负债”科目核算预收款(适用新收入准则)。
- 确保业务凭证齐全(合同、出库单、收款凭证、发票等)。
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