老师,您好!我公司1月份给供货方开具了红字信息表,做为我公司达到一定销售额的返利,抵减我公司在供货方的货款。但截至1月末供货方也没有开具红字发票,我已在2月初的纳税申报时做了进项税额转出。请问这种情况如何进行账务处理?
天助自助者
针对供货方(厂商)的返利业务,可以分为货返和现返,如果是现返就比较容易进行账务处理,厂商直接在订货系统里面挂一笔预付款(返利金额)直接抵减后面你订货的货款。货返,你供应商作为“赠品”发货给你,你不需要支付一分钱的货款资金。
你所提到的返利操作模式,你可以要求供货方(厂商)销售方申请开具红字发票,减少对你的应收账款金额。
既然你已经帮厂商申请了《开具红字发票信息表》,那么就盯着在下个月把红字发票实际开具好的发票数据,如果对方不配合,那么你自己就去开票系统把之前申请的《开具红字发票信息表》作废掉,再到了纳税申报期,在纳税申报时在进项税额转出哪里填入一个负数进项税额(把之前误转出的进项税额补回来)。
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