我们是一家大型集团企业,旗下有多个子公司,经常发生内部资金往来、商品调拨和服务交易。目前清账流程比较混乱,经常出现账目不一致、核销不及时的问题,导致财务报表不准确,影响集团整体管理效率。想请教专业人士,如何建立规范的内部往来清账流程,确保账目清晰、核对高效?具体包括:1. 如何设置内部往来科目和核算项目?2. 日常交易如何及时记录和核对?3. 月末或期末清账的具体步骤有哪些?4. 如何利用财务软件(如金蝶系统)自动化处理?5. 遇到差异时如何快速调整和解决?希望得到详细的操作建议。
我在处理集团公司的财务账目时,经常遇到‘内部往来款’这个科目,但不太清楚具体包含哪些类型的资金流动。比如母子公司之间的借款、费用分摊、内部交易结算等是否都属于这个范畴?这些资金往来在会计处理和税务申报时有什么特殊要求?希望能详细解释内部往来款的定义、常见类型及管理注意事项。
【模块:进销存】【产品:云进销存3.0】
建议进销存中其他支出单里是不是在帐户选择上的那一栏也是可以选择客户 或者供应商的 并不一定要直接支付 因为有的并没有直接付款是要先挂在往来里的 然后和货款合并支付那样的
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我在处理集团公司的财务账目时,经常遇到‘内部往来款’这个科目,但不太清楚具体包含哪些类型的资金流动。比如母子公司之间的借款、费用分摊、内部交易结算等是否都属于这个范畴?这些资金往来在会计处理和税务申报时有什么特殊要求?希望能详细解释内部往来款的定义、常见类型及管理注意事项。
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