新增付款单

新增付款单

1、新建付款单的主要步骤:
供应商名称->业务日期->选择账户、填写金额->保存并新增;

2、提供两种类型的业务处理:已有供应商欠款支付、新供应商预付款。其中支付供应商欠款在应付款中抵减掉,预付款业务在应付款中以负数记录;

3、在“供应商名称”后面的空白文本框中录入供应商名称,对已存在的供应商,系统自动过滤出来供选择,即表示对已有供应商欠款支付;不存在的供应商,保存单据会自动创建一条供应商资料,即表示对新供应商预付款;同时该供应商的欠款总额会自动扣减本付款单金额;

4、业务日期:实际付款日期;

5、在账户名称中录入结算账户的户名,已存在的账户名称,系统自动过滤出来供选择,同时携带出对应的银行账号;不存在的账户名称,保存单据会自动创建一条结算账户资料,即结算账户无需初始化,新增的结算账户资料中银行名称直接取账户名称。

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