个人名头的电话费发票是否可以在企业所得税前扣除?
个人以自己名义开具的发票,在申报个人所得税或企业所得税时,哪些项目允许作为费用在税前进行扣除?同时,哪些情况下的个人名头发票明确不得用于税前扣除?请具体说明相关规定和常见情形。
在个人需要开具发票时,如果收款方要求提供纳税人识别号,个人应如何填写这一栏信息?
在个人需要开具发票时,如果收款方要求提供纳税人识别号,个人应如何填写这一栏信息?
在开具或接收发票时,是否必须填写纳税人识别号?具体哪些情况下需要提供,哪些情况下可以省略?相关税务规定对此有何明确要求?
在商业交易中,支付保证金后,付款方是否有权向收款方索要发票?如果需要,发票的具体类型和内容应如何规范?
我是一家外贸企业的财务人员,最近公司有出口业务需要开具发票。听说现在推广数电发票(数字化电子发票),但不确定出口发票是否适用。具体问题包括:出口发票是否允许开具数电发票?如果可以,需要满足哪些条件?操作流程和传统纸质发票有什么区别?另外,出口退税时数电发票是否被税务局认可?希望得到详细解答,以便我们合规处理。
我是一家贸易公司的财务人员,最近遇到一笔销售业务,客户因质量问题要求折让部分货款。我们已经开具了蓝字销售发票,现在需要开具红字发票来处理折让。请问具体操作流程是什么?需要准备哪些材料?在税务系统中如何申请和开具?有没有时间限制或注意事项?希望得到详细的步骤说明,避免操作错误导致税务风险。
我们公司最近遇到一笔业务,实际付款金额比发票金额少了500元,可能是因为供应商给了折扣或发生了部分退款。现在做账时不知道该怎么处理这笔差额,会不会影响增值税抵扣和企业所得税?需要调整进项税额吗?具体操作步骤是什么?希望得到详细的税务处理指导。
我是一名房东,在出租房屋时代收租户的水电费,然后统一支付给水电公司。现在租户要求我提供水电费的正式发票,但我不确定作为出租方是否有权开具这类发票,以及具体操作流程是怎样的。例如,是否需要向税务局申请特殊资质?开票时应该使用什么税目和税率?如果水电费是代收性质,发票金额是否包含我的服务费?另外,如果租户是企业,他们需要增值税专用发票用于抵扣,我该如何处理?希望得到详细的步骤和注意事项。
个人名头的电话费发票是否可以在企业所得税前扣除?
个人以自己名义开具的发票,在申报个人所得税或企业所得税时,哪些项目允许作为费用在税前进行扣除?同时,哪些情况下的个人名头发票明确不得用于税前扣除?请具体说明相关规定和常见情形。
在个人需要开具发票时,如果收款方要求提供纳税人识别号,个人应如何填写这一栏信息?
在个人需要开具发票时,如果收款方要求提供纳税人识别号,个人应如何填写这一栏信息?
在开具或接收发票时,是否必须填写纳税人识别号?具体哪些情况下需要提供,哪些情况下可以省略?相关税务规定对此有何明确要求?
在商业交易中,支付保证金后,付款方是否有权向收款方索要发票?如果需要,发票的具体类型和内容应如何规范?
我是一家外贸企业的财务人员,最近公司有出口业务需要开具发票。听说现在推广数电发票(数字化电子发票),但不确定出口发票是否适用。具体问题包括:出口发票是否允许开具数电发票?如果可以,需要满足哪些条件?操作流程和传统纸质发票有什么区别?另外,出口退税时数电发票是否被税务局认可?希望得到详细解答,以便我们合规处理。
我是一家贸易公司的财务人员,最近遇到一笔销售业务,客户因质量问题要求折让部分货款。我们已经开具了蓝字销售发票,现在需要开具红字发票来处理折让。请问具体操作流程是什么?需要准备哪些材料?在税务系统中如何申请和开具?有没有时间限制或注意事项?希望得到详细的步骤说明,避免操作错误导致税务风险。
我们公司最近遇到一笔业务,实际付款金额比发票金额少了500元,可能是因为供应商给了折扣或发生了部分退款。现在做账时不知道该怎么处理这笔差额,会不会影响增值税抵扣和企业所得税?需要调整进项税额吗?具体操作步骤是什么?希望得到详细的税务处理指导。
我是一名房东,在出租房屋时代收租户的水电费,然后统一支付给水电公司。现在租户要求我提供水电费的正式发票,但我不确定作为出租方是否有权开具这类发票,以及具体操作流程是怎样的。例如,是否需要向税务局申请特殊资质?开票时应该使用什么税目和税率?如果水电费是代收性质,发票金额是否包含我的服务费?另外,如果租户是企业,他们需要增值税专用发票用于抵扣,我该如何处理?希望得到详细的步骤和注意事项。