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老师,您好!我公司1月份给供货方开具了红字信息表,做为我公司达到一定销售额的返利,抵减我公司在供货方的货款。但截至1月末供货方也没有开具红字发票,我已在2月初的纳税申报时做了进项税额转出。请问这种情况如何进行账务处理?