财务期末结账

财务期末结账

在本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间。

操作前提:

本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。

4 结账

在主界面,选择【账务处理】®【财务期末结账】,打开“财务期末结账”向导界面,如下图所示:

 

结账时需要注意以下几点:

1、如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然后中断结账。

2、提供<结账时检查凭证断号>选项,如果在结账时当期存在凭证断号的情况,系统不予结账。

3、账务处理的期末结账包括总账、固定资产和工资模块,即这3个模块是同时结账的。

在全部事项处理完毕后,单击【结账】,系统开始结账。结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到主界面。

4 反结账

结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理,此时,可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间。

 

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