普华永道为萨蒂扬财务造假案辩护

普华永道为萨蒂扬财务造假案辩护

  负责萨蒂扬软件技术有限公司(Satyam Computer Services Ltd.,
SAY)财务审计的普华永道(PriceWaterhouseCoopers)数年以来一直对萨蒂扬的财务结果签字认可,但并未发现该公司创始人兼董事长
的造假行为,普华永道周四对其审计程序进行了辩护。

  普华永道在一份以电子邮件形式发布的声明中称,普华永道的审计符合适用的审计标准,也有相应审计信息为依据。该公司称正在与监管部门展开合作。

  萨蒂扬董事长B. Ramalinga Raju周三表示,自己人为捏造了超过10亿美元的现金余额,并夸大了公司的应计利息、利润和应收帐款。

  普华永道的一位发言人拒绝进一步置评。记者无法联系到普华永道合伙人Srinivas Talluri。萨蒂扬近年来的大多数年度审计报告均由其签署认可。

  萨蒂扬临时首席执行长Ram Mynampati周四在一个新闻发布会上说,公司董事会依靠普华永道做出的审计结果作出判断,公司正在考虑是否更换审计师。

  印度的会计准则与国际通行会计准则大体一致,萨蒂扬2008财政年度业绩报告采用的是国际通行会计准则。由于该公司在纽约和孟买两地上市,该公司还适用于《萨班斯-奥克斯利法案》(the Sarbanes-Oxley)的监管范围。

  印度特许会计师协会(Institute of Chartered Accountants of India)负责人Ved Jain称,该协会正在调查普华永道对萨蒂扬的审计工作。印度特许会计师协会有权吊销会计师从业执照及会员资格。
(友商网转载)

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